年報]中??萍?871694):2024年年度報告
- 發(fā)表時間:2025-03-20
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公司董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對
公司負(fù)責(zé)人黃裕中、主管會計工作負(fù)責(zé)人陳軍及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)陳軍保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述,不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾,投資者及相關(guān)人士均應(yīng)
豁免披露事項:豁免披露部分客戶及供應(yīng)商名稱。 豁免披露事項理由:根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要和客戶、供應(yīng)商的要求,簽署了相關(guān)保密協(xié)議, 豁免披露。
公司在本報告“第四節(jié) 管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險因素”部分分析了公司的重大風(fēng)險因素,敬請投資者注意閱讀。
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正 常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國家政策規(guī) 定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對公司損益 產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補助除外
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 保值業(yè)務(wù)外,非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn) 和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益以 及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益
1. 重要會計政策變更 2023年 11月,財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 17號》(財會〔2023〕21號,以下簡稱“解
釋第 17號”),明確關(guān)于流動負(fù)債與非流動負(fù)債的劃分、關(guān)于供應(yīng)商融資安排的披露、關(guān)于售后回租 的規(guī)定。 2024 年 12月,財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 18號》(財會〔2024〕24號,以下簡稱“解 釋第 18號”),明確不屬于單項履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證金的會計處理,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則 第 13號——或有事項》規(guī)定,在確認(rèn)預(yù)計負(fù)債的同時,將相關(guān)金額計入營業(yè)成本,并根據(jù)流動性列示 預(yù)計負(fù)債。 本次會計政策變更對合并財務(wù)報表無影響。 2. 重要會計估計變更 本公司本報告期內(nèi)無會計估計變更事項。
公司主要從事流體傳輸高分子材料軟管、復(fù)合管道的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要包括耐高壓大 流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管、鋼襯改性聚氨酯耐磨管和柔性增強熱塑性復(fù)合管四類,為客戶提 供完整的流體傳輸解決方案。 第一類是耐高壓大流量輸送軟管,產(chǎn)品具有耐高壓、抗磨損、長距離輸送、易盤卷等特點,可適應(yīng) 山地、礦道等狹小、復(fù)雜的工礦環(huán)境,主要用于頁巖油氣開采壓裂供水等遠(yuǎn)程供水、礦產(chǎn)開采領(lǐng)域供 排水、城市應(yīng)急供排水等長距離輸送和農(nóng)場施肥灌溉等領(lǐng)域; 第二類是普通輕型輸送軟管,產(chǎn)品具有重量輕、出水快、易收卷、貯藏體積小、便于運輸?shù)忍攸c, 適合短距離流體輸送,主要用于消防滅火、市政應(yīng)急、山洪等搶險作業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域; 第三類是鋼襯改性聚氨酯耐磨管,產(chǎn)品具有超強的耐磨性、粘接強度高、優(yōu)異的耐老化性、耐低 溫性、耐水/耐油性、低摩擦系數(shù)、使用成本低等特點,主要用于油砂礦漿管道輸送、金屬礦山礦漿管 道輸送、河道疏浚泥漿管道輸送、煤礦等非金屬類礦漿管道輸送; 第四類是柔性增強熱塑性復(fù)合管,產(chǎn)品具有超優(yōu)良的耐磨性能、耐化學(xué)腐蝕性能、層間粘接渾為 一體,管材柔性好等特點,主要用于煤漿、粉煤灰管道輸送、精礦漿體管道輸送、尾礦漿體管道輸送、 疏浚泥漿管道輸送。 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于油氣開采、應(yīng)急救援、礦產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)業(yè)水利等主要領(lǐng)域,主要業(yè)務(wù)流程包括 產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、組裝、產(chǎn)品測試等環(huán)節(jié)。公司設(shè)立市場部,主要負(fù)責(zé)與客戶進行溝通、簽訂訂 單,合同需經(jīng)負(fù)責(zé)市場銷售的副總經(jīng)理批準(zhǔn);公司研發(fā)部主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā),根據(jù)簽訂的合同 進行參數(shù)及工藝調(diào)整;采購部根據(jù)研發(fā)部的產(chǎn)品設(shè)計方案進行原材料采購; 1、采購模式 公司設(shè)有供應(yīng)鏈中心,負(fù)責(zé)制定公司及下屬子公司物料采購計劃及供應(yīng)商管理。公司制定了嚴(yán)格 的原材料采購和預(yù)算制度,包括《采購控制程序》《供應(yīng)商管理流程》 《供應(yīng)商管理辦法》等采購相 關(guān)管理制度。供應(yīng)鏈中心通過供應(yīng)商資格評審、考核篩選出合格供應(yīng)商,進入公司合格供應(yīng)商名錄, 對A類物資供應(yīng)鏈中心通過招標(biāo)、詢價比價、樣品質(zhì)量測試,挑選實際采購的原料的供應(yīng)商。在原材 料和配件入庫前,公司采購部和質(zhì)量部查閱供應(yīng)商的產(chǎn)品檢測報告,并對原材料和配件進行質(zhì)量檢測。 公司根據(jù)訂單所需數(shù)量、庫存數(shù)量、市場行情確定原材料和配件的采購數(shù)量。 2、生產(chǎn)模式 公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,生產(chǎn)部門根據(jù)確定的訂單數(shù)量和產(chǎn)品規(guī)格制定并執(zhí)行生 產(chǎn)計劃。根據(jù)生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)部向采購部門提出物料需求或委托加工計劃(公司報告期存在少量委托 加工),由采購部根據(jù)物料需求計劃采購相應(yīng)的原材料或選擇對應(yīng)的委托加工方,相關(guān)原材料經(jīng)檢驗 合格后入庫。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃組織安排生產(chǎn),生產(chǎn)完成后的產(chǎn)成品經(jīng)質(zhì)檢合格后包裝入庫。 3、銷售模式 公司以自有品牌銷售為主、ODM為輔。公司銷售部門主要負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售和售后服務(wù), 分為國外市場部與國內(nèi)市場部,客戶廣泛分布于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應(yīng)急救援、農(nóng) 業(yè)灌溉等領(lǐng)域。公司主要通過參加國內(nèi)外行業(yè)展會、客戶推薦等方式獲取訂單。生產(chǎn)部完成訂單生產(chǎn) 經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后產(chǎn)品入庫,由倉庫按訂單發(fā)貨給客戶。ODM模式下,客戶驗廠合格后選定公司作 為合格供應(yīng)商,公司提供自主設(shè)計的樣品或按照客戶訂貨意向進行設(shè)計,經(jīng)客戶評估確認(rèn)后投入批量 生產(chǎn)。公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)全過程,ODM產(chǎn)品僅使用客戶商標(biāo),客戶無法獲知公司生產(chǎn)產(chǎn)品的 核心技術(shù),不存在現(xiàn)實或潛在的知識產(chǎn)權(quán)糾紛。
4、研發(fā)模式 公司堅持“自主創(chuàng)新,以市場為導(dǎo)向”的研發(fā)方針,根據(jù)市場或客戶的需求及生產(chǎn)過程中存在的 技術(shù)難題和瓶頸進行研發(fā)。公司采用改進、創(chuàng)新的產(chǎn)品研發(fā)模式,形成了較為完善的研發(fā)體系,從生 產(chǎn)技術(shù)、自動化生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品配方等方面進行技術(shù)創(chuàng)新。 公司在南京成立南京中裕流體技術(shù)研究院有限公司,在成都設(shè)立平裕(成都)科技有限公司,專 業(yè)進行高分子材料及管道技術(shù)的研究與開發(fā)、智能化、智慧管道的研究與開發(fā)等。除自主研發(fā)外,公 司還與東南大學(xué)、南京工程學(xué)院、青島科技大學(xué)等高校在材料研究、技術(shù)集成、人才培養(yǎng)等方面進行 合作,進一步提升公司研發(fā)水平。 由于公司下游客戶對產(chǎn)品的性能、規(guī)格、指標(biāo)等要求有所不同,技術(shù)人員首先根據(jù)客戶需求提供 產(chǎn)品研發(fā)方案;方案通過技術(shù) 評審后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),再由研發(fā)部門進行樣品試制及相關(guān)性能測試,得到與客戶要求性能相符的 樣品后交給客戶進行測試;最后通過客戶測試合格后,研發(fā)流程結(jié)束。同時,從公司戰(zhàn)略方向,公司 還制定系列前瞻性項目研究計劃。公司制定了一系列研發(fā)制度,劃分不同研發(fā)團隊,從人員配備、時 間要求、資金投入等方面保證研發(fā)模式有序、高效運行,實現(xiàn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。 報告期內(nèi),公司商業(yè)模式未發(fā)生變化。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)規(guī)定,公司所處行業(yè)屬于橡膠 和塑料制品業(yè)(C29)。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),公司所處 行業(yè)屬于橡膠和塑料制品業(yè)(C29)大類下的橡膠板、管、帶制造(C2912)。 橡膠板、管、帶制造,指用未硫化的、硫化的或硬質(zhì)橡膠生產(chǎn)橡膠板狀、管狀、帶狀制品的活動, 以及以橡膠為主要成分,用橡膠灌注、涂層、覆蓋或?qū)盈B的紡織物、紗繩、鋼絲(鋼纜)等制作的傳 動帶或輸送帶的生產(chǎn)活動。橡膠板、管、帶根據(jù)原材料和加工工藝的不同,能夠調(diào)節(jié)產(chǎn)品的硬度、耐
磨度、耐腐蝕、耐高溫、耐低溫、耐老化等性能指標(biāo),因而在工業(yè)上具有十分廣泛的應(yīng)用。從軟管材 料來看分為天然橡膠管、聚氨酯管、丁腈橡膠管等。軟管廣泛應(yīng)用于礦業(yè)開采、農(nóng)業(yè)、基建、化工、食品飲料、消防醫(yī)藥和汽車等行業(yè),運送物質(zhì)包括:水、油、高溫水和蒸汽、氣體、食品、飲料、化 學(xué)品等。 1、行業(yè)發(fā)展概況 橡膠軟管是一種應(yīng)用廣泛的橡膠制品,應(yīng)用范圍涉及到石油、化工、工程機械、采礦、冶金、建 筑、汽車、航空、航海、農(nóng)林園藝、醫(yī)療、家用等諸多領(lǐng)域。下游行業(yè)主要為具有水、石油等液體運 輸需求的終端用戶,產(chǎn)品主要應(yīng)用于頁巖油氣開采遠(yuǎn)程供水、工礦和工程輸水、大型消防系統(tǒng)、城市 排澇和抗旱、農(nóng)業(yè)園林澆灌等。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù),全球工業(yè)軟管市場從 2019年的 128億美元 增長至 2024年的 170億美元,從 2019年到 2024年的年復(fù)合增長率為 5.8%。油氣行業(yè)對高壓、耐腐 蝕軟管的需求因深??碧胶晚搸r氣開發(fā)而增長和全球基建復(fù)蘇(如東南亞、中東的智慧城市項目和非 洲礦業(yè)開發(fā))帶動工程機械軟管需求增長為橡膠軟管行業(yè)提供了廣闊的市場空間。 2、行業(yè)發(fā)展前景 (1)政策支持推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 國家出臺了一系列政策支持橡膠軟管行業(yè)向高性能、環(huán)保型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的 《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》明確提出推動橡膠產(chǎn)業(yè)自動化、智能化和信息化,加快橡 膠工業(yè)強國建設(shè),并提出到“十四五”末期我國橡膠密封制品市場需求將達到 400億元以上,其中高 端橡膠密封制品市場需求在 160億元以上的預(yù)測及目標(biāo)。而國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目 錄》(2024年本)將“原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲存和管道輸送設(shè)施”列為鼓勵類行業(yè), 重視油氣管網(wǎng)的設(shè)施建設(shè)和技術(shù)裝備的開發(fā)應(yīng)用。此外在智慧城建和智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,政府予以了較為 充分的政策支持和補貼優(yōu)惠,其中的城市消防、排水,農(nóng)業(yè)灌溉等均對軟管產(chǎn)品的耐久性和智能化特 性提出新的要求。 (2)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展 軟管產(chǎn)品具備易收卷、貯藏運輸體積小等優(yōu)勢,隨著軟管行業(yè)成型工藝的成熟和新型材料的使用, 產(chǎn)品的性能呈現(xiàn)多樣化趨勢,下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。城市建設(shè)方面,軟管產(chǎn)品因其良好的耐腐蝕性 和彈性,成為城市水網(wǎng)建設(shè)的重要材料,而城市化進程仍在持續(xù)推進,供水系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)隨之 不斷升級,對橡膠軟管的需求將持續(xù)增長;在農(nóng)業(yè)灌溉和漁場建設(shè)等應(yīng)用領(lǐng)域中,軟管產(chǎn)品因其耐用 性和適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的能力被廣泛應(yīng)用,而智慧農(nóng)業(yè)和規(guī)?;r(nóng)業(yè)快速發(fā)展,其灌溉系統(tǒng)的迭代換新也 將為軟管產(chǎn)品創(chuàng)造持續(xù)增長的市場空間;在油氣、礦山等能源領(lǐng)域及其應(yīng)用領(lǐng)域,軟管產(chǎn)品作為油、 氣、化學(xué)品等的傳輸介質(zhì),需要具備耐高溫、耐腐蝕等高性能特征,能源作為工業(yè)生產(chǎn)的基石,能源 領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域的軟管產(chǎn)品需求均相對旺盛。隨著技術(shù)的進步和市場需求的增長,軟管產(chǎn)品在性能上 持續(xù)提升,未來軟管的應(yīng)用領(lǐng)域有望繼續(xù)擴展,應(yīng)用場景有望持續(xù)豐富。 (3)科技創(chuàng)新賦能行業(yè)可持續(xù)發(fā)展 當(dāng)前,國內(nèi)橡膠軟管產(chǎn)品仍以中低端為主,與國外企業(yè)相比,在技術(shù)和裝備水平上存在差距。不 過,隨著國內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展升級以及對綠色制造的重視,行業(yè)正朝著高端化、綠色化方向邁進。而國 內(nèi)橡膠軟管生產(chǎn)企業(yè)多為中小型,存在自主創(chuàng)新能力薄弱、品牌認(rèn)知度不高、低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán) 重、高性能產(chǎn)品供應(yīng)不足等問題。在技術(shù)發(fā)展趨勢上,工業(yè) 4.0和自動化技術(shù)的推廣,提升了軟管產(chǎn) 品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量,同時工業(yè)和能源應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ο鹉z軟管的性能要求不斷提高,高溫、高壓、耐腐 蝕、抗老化、抗紫外線等特性成為關(guān)注焦點,市場對個性化、定制化的需求也日益增長。 (4)“一帶一路”促進海外市場蓬勃發(fā)展 我國提出的“一帶一路”倡議順應(yīng)世界多極化、經(jīng)濟全球化的發(fā)展趨勢,為全球經(jīng)濟注入了新鮮 的活力,同時“一帶一路”倡議也為國內(nèi)企業(yè)拓展國際市場帶來了助力,幫助國內(nèi)企業(yè)在國際市場競 爭力不斷提升。橡膠軟管類產(chǎn)品是油氣開采設(shè)備(抽油機、注水井、分離器等)的連接管道,不僅能 夠有效實現(xiàn)流體傳輸和控制,還可以保護管道和設(shè)備免受腐蝕損壞。目前,沙特阿拉伯正在國內(nèi)積極
推進頁巖氣勘探開發(fā)項目,其目標(biāo)是到 2030年,成為僅次于美國和俄羅斯的世界第三大天然氣生產(chǎn) 國。賈富拉氣田是中東地區(qū)最大的非常規(guī)頁巖氣田,該氣田天然氣儲藏量約為 229萬億立方英尺,沙 特阿美公司正推動賈富拉氣田的開發(fā)。隨著項目持續(xù)進行,預(yù)計 2030年沙特阿拉伯天然氣日產(chǎn)量將 超過 1.4億噸,受此帶動,橡膠軟管的海外市場需求也將進一步擴張。 3、公司在行業(yè)中的競爭地位 公司專注于流體傳輸高分子材料軟管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長 距離的專業(yè)化解決方案和定制化服務(wù)。公司已形成以耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管為主 要產(chǎn)品,以柔性增強熱塑性復(fù)合管、鋼襯改性聚氨酯耐磨管為新興拓展產(chǎn)品的多層次的系列產(chǎn)品格局, 以境外銷售為主,積極布局海外市場,客戶遍布?xì)W美、中東、南美等國家和地區(qū),同時為國內(nèi)應(yīng)急救 援、市政消防部門及相關(guān)知名企業(yè)提供配套產(chǎn)品。 公司作為國家級專精特新“小巨人”企業(yè),在管道制造領(lǐng)域積累了大量技術(shù)專利,為在扁平軟管 行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司堅持專業(yè)化、差異化發(fā)展戰(zhàn)略,不斷探索新市場領(lǐng)域,研發(fā)適應(yīng)多 種特殊作業(yè)環(huán)境的軟管,實現(xiàn)流體輸送的多元化和特色化。目前,公司已掌握高壓 RTP連接技術(shù)、鋼 纖預(yù)浸漬工藝技術(shù)、熱敷纏繞工藝技術(shù)、高性能聚氨酯彈性體制備技術(shù)、鋼襯聚氨酯復(fù)合耐磨管道離 心澆鑄技術(shù)等多項核心技術(shù)。同時,公司重視新型高分子材料研發(fā),以滿足不同領(lǐng)域的特殊需求。 公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域,能夠滿 足不同場景下的作業(yè)環(huán)境要求,客戶分布于歐美、中東、南美等 70多個國家和地區(qū),并以海外建廠的 模式促進當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)發(fā)展,踐行國際社會責(zé)任,加強國際行業(yè)交流,在頁巖油氣開采和應(yīng)急救援領(lǐng)域具 有一定的市場競爭力。
1、貨幣資金:期末較年初下降了 32.23%,主要原因為:公司本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加。 2、應(yīng)收票據(jù):期末較年初增長了 40.70%,主要原因為:期末銀行承兌匯票金額增加。 3、應(yīng)收賬款:期末較年初增長了 48.94%,主要原因為:公司加大對海外市場的拓展力度,同時延長 了部分客戶的信用期。 4、應(yīng)收款項融資:期末較年初下降了 100.00%,主要原因為:期末在手票據(jù)減少。 5、其他應(yīng)收款:期末較年初下降了 59.98%,主要原因為:期末保證金及往來余額減少。 6、存貨:期末較年初增長了 60.63%,主要原因為:中裕阿聯(lián)酋和中裕沙特公司等境外子公司備貨金 額增加。 7、其他流動資產(chǎn):期末較年初增長了 67.68%,主要原因為:期末待抵扣進項稅增加。 8、其他權(quán)益工具投資:期末較年初下降了 63.74%,主要原因為:期末股權(quán)投資份額減少。 9、固定資產(chǎn):期末較年初增長了 38.05%,主要原因為:1)中裕沙特公司固定資產(chǎn)投入增加;2)安 徽優(yōu)耐德募投項目固定資產(chǎn)投入增加。 10、遞延所得稅資產(chǎn):期末較年初增長了 65.99%,主要原因為:本期子公司待彌補虧損和合并抵消未 實現(xiàn)利潤可抵扣暫時性差異的影響增加。 11、其他非流動資產(chǎn):期末較年初下降了 46.54%,主要原因為:期末預(yù)付工程及設(shè)備款因工程進度和 設(shè)備到貨而轉(zhuǎn)入在建工程。 12、應(yīng)付票據(jù):期末較年初增長了 99.03%,主要原因為:公司2024年應(yīng)付供應(yīng)商銀行承兌匯票金額 增加。 13、應(yīng)付賬款:期末較年初增長了 57.60%,主要原因為:中裕阿聯(lián)酋和中裕沙特公司備貨金額增加, 相應(yīng)的原材料采購金額增加。
14、合同負(fù)債:期末較年初增長了 45.59%,主要原因為:公司期末預(yù)收客戶貨款增加。 15、應(yīng)交稅費:期末較年初增長了 130.57%,主要原因為:中裕美國公司所得稅增加。 16、其他應(yīng)付款:期末較年初增長了 72.04%,主要原因為:控股子公司中裕沙特的少數(shù)股東借給中裕 沙特的款項增加。 17、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債:期末較年初增長了 507.20%,主要原因為:公司一年內(nèi)到期的長期借 款及未付利息增加。 18、其他流動負(fù)債:期末較年初增長了 111.67%,主要原因為:本期已背書未終止確認(rèn)票據(jù)增加。 19、租賃負(fù)債:期末較年初增長了 52.57%,主要原因為:本期公司控股子公司中裕沙特新增加土地使 用權(quán)租賃。 20、其他綜合收益:期末較年初下降了 116.22%,主要原因為:期末持有的其他權(quán)益工具投資公允價 值減少。 21、少數(shù)股東權(quán)益:期末較年初下降了 100.94%,主要原因為:本期控股子公司少數(shù)股東的綜合收益 減少。
1、營業(yè)收入:本期較上期下降了 10.23%,主要原因為:1)公司美國和中東市場訂單數(shù)量比去年同期 減少;2)公司耐高壓大流量輸送軟管產(chǎn)品的市場需求比去年同期減少,普通輕型輸送軟管產(chǎn)品的市場 需求比去年同期增加。普通輕型輸送軟管產(chǎn)品的單價低于耐高壓大流量輸送軟管產(chǎn)品,公司整體營業(yè) 收入減少。 2、財務(wù)費用:本期較上期下降了 317.42%,主要原因為:1)本期購買銀行存款利息收入增加;2)匯 兌收益增加。 3、投資收益:本期較上期下降了 64.91%,主要原因為:本期發(fā)生債務(wù)重組金額 241.16萬元。 4、資產(chǎn)減值損失:本期較上期下降了 39.89%,主要原因為:本期公司存貨金額增加,存貨跌價準(zhǔn)備 計提增加。 5、營業(yè)外支出:本期較上期下降了 82.61%,主要原因為:去年同期中裕美國發(fā)生前期訴訟和解費用 99.68萬元。 6、凈利潤:本期較上期下降了 18.29%,主要原因為:1)營業(yè)收入比去年同期減少;2)海運費比去 年同期增加;3)中裕阿聯(lián)酋和中裕沙特公司 2024年仍多處于籌建期,相應(yīng)運營費用比去年同期增加; 4)公司實施 2023年股權(quán)激勵計劃產(chǎn)生的股份支付費用比去年同期增加。(未完)
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